11月24日,市供水有限公司召開內部審計工作會議,總結回顧今年以來內部審計工作完成情況,對下一步審計工作進行安排部署。公司黨委書記、董事長張傳峰、董事鄧新潁和審計室工作人員參加。
會議指出,加強內部審計是強化審計監(jiān)督的重要方面,是推動供水各項工作落實的重要保障,是保證公司規(guī)范運營的重要手段。在進行內部審計過程中,要進一步提高思想認識,強化監(jiān)督實效,精準梳理發(fā)現(xiàn)問題,準確把握新時代內部審計工作的新任務新要求,推動內部審計工作邁上新臺階。
會議要求,在公司新發(fā)展階段,一是要充分認清加強內部審計工作的重要意義,進一步強化內部審計工作,發(fā)揮內部審計的“免疫”和“自我監(jiān)督”作用,提高審計質量;二是要完善內審制度機制,加強學習新修改的《審計法》和內部審計工作相關規(guī)章制度,進一步健全完善內審指導監(jiān)督的相關配套制度和考核指標體系,結合公司發(fā)展規(guī)劃和供水行業(yè)特點,推進內部審計規(guī)范化建設;三是要切實提高內部審計能力,審計人員要加強學習,不斷拓寬知識面,努力成為審計工作行家,積極探索審計工作新思路、新方法,提高在審計實踐中發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的能力;四是要打造內部審計專業(yè)隊伍,努力培養(yǎng)儲備一批熟悉審計法律法規(guī)、專業(yè)能力突出、恪守職業(yè)道德的內部審計專業(yè)人員,為內部審計工作提供強有力的人才隊伍支撐;五是要強化內審實效,深入推進內部審計工作,積極發(fā)現(xiàn)內部管理的薄弱環(huán)節(jié),對存在的問題拉單列項做好清單,限時完成結辦,做到早發(fā)現(xiàn)早防范及時規(guī)避風險,真正將審計成果轉化為優(yōu)化發(fā)展決策、內部管理、風險防控的治理效能。(審計室)